| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 10. 2. 2026 |
Elektrina v bytovke č. 558 EIC: 24ZZS7046881000M Položky: Elektrina BJ č. 560, 1.000000 ks, Suma po |
8,67 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. obec |
| 10. 2. 2026 |
Elektrina PO č. 178, EIC: 24ZZS438137000D Položky: Elektrina PO č.178, , 1.000000 ks, Suma položky |
383,68 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. obec |
| 10. 2. 2026 |
Elektrina starý KD č. 134, EIC: 24ZZS6093025000A Položky: Elektrina starý KD č. 134, , 1.000000 ks, |
27,40 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. obec |
| 10. 2. 2026 |
Vedenie účtu Položky: Vedenie účtu, 1.000000 ks, Suma položky 442.80 Eur, |
442,80 EUR |
Centrálny depozitár cenných papierov SR. a.s. obec |
| 10. 2. 2026 |
Elektrina OcÚ č.29, EIC: 24ZZS4138135000N Položky: Elektrina OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 381.52 |
381,52 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. obec |
| 10. 2. 2026 |
Údržba distr. siete Položky: Údržba distr. siete, 1.000000 ks, Suma položky 11.60 Eur, |
11,60 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. obec |
| 10. 2. 2026 |
Služby v oblast: PO, BOZP, CO, HM Položky: Služby, 1.000000 ks, Suma položky 59.57 Eur, |
59,57 EUR |
Avimar ,s.r.o. obec |
| 10. 2. 2026 |
Služby v oblast: PO, BOZP, CO, HM Položky: Služby, 1.000000 ks, Suma položky 59.57 Eur, |
59,57 EUR |
Avimar ,s.r.o. obec |
| 10. 2. 2026 |
Služby v oblast: PO, BOZP, CO, HM Položky: Služby, 1.000000 ks, Suma položky 59.57 Eur, |
59,57 EUR |
Avimar ,s.r.o. obec |
| 10. 2. 2026 |
Elektrina v bytovke č. 560 EIC: 24ZZS4000025528L Položky: Elektrina BJ č. 560, 1.000000 ks, Suma po |
5,04 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. obec |
| 10. 2. 2026 |
Elektrina v bytovke č. 557 EIC: 24ZZS7046880000R Položky: Elektrina BJ č. 557, 1.000000 ks, Suma p |
0,52 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. obec |
| 10. 2. 2026 |
Kamera č.d. 536, EIC: 24ZZS40001168194 Položky: Elektrina kamery č.536, 1.000000 ks, Suma položky |
5,04 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. obec |
| 10. 2. 2026 |
Elektrina VO ŠM č. 503 EIC: 24ZZS40000521840 Položky: Elektrina VO ŠM, č. 503, 1.000000 ks, Suma po |
39,59 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. obec |
| 10. 2. 2026 |
Elektrina DS č. 274 /295/, EIC: 24ZZS4138136000I Položky: Elektrina kamery č.536, 1.000000 ks, Sum |
4,54 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. obec |
| 13. 1. 2026 |
Školenie hlavného kontrolóra Položky: Smernice pre pbce, 1.000000 ks, Suma položky 197.43 Eur, |
197,43 EUR |
Verlag DASHOFER obec |
| 10. 2. 2026 |
Kamera č.d. 253, EIC: 24ZZS4000116820J Položky: Elektrina kamery č.253, 1.000000 ks, Suma položky 5 |
5,04 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. obec |
| 10. 2. 2026 |
Kamera č.d. 71, EIC: 24ZZS4000116823D Položky: Elektrina kamery č.536, 1.000000 ks, Suma položky 5 |
5,04 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. obec |
| 10. 2. 2026 |
Kamera č.d. 57 EIC: 24ZZS40002116821H Položky: Elektrina kamery č.57, 1.000000 ks, Suma položky 5.0 |
5,04 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. obec |
| 10. 2. 2026 |
Elektrina OcÚ č.29, EIC: 24ZZS4138135000N Položky: Elektrina OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 109.98 |
109,98 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. obec |
| 10. 2. 2026 |
Elektrina RD č. 26 EIC: 24ZZS4134089000C Položky: dom č.26, 1.000000 ks, Suma položky 24.87 Eur, |
24,87 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. obec |
| 10. 2. 2026 |
Kamera č.d. 1, EIC:24ZZS4000115827A Položky: Elektrina kamery č.1, 1.000000 ks, Suma položky 5.04 |
5,04 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. obec |
| 10. 2. 2026 |
Spracovanie mzdovej agendy Položky: Spracovanie mzdovej agendy, 1.000000 ks, Suma položky 643.00 Eu |
643,00 EUR |
Vanyová Tímea obec |
| 10. 2. 2026 |
Telekomunikačný poplatok v MŠ-ŠJ Položky: za telekomunikačné popl MŠ-ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky |
47,69 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 10. 2. 2026 |
Telekomunikačné poplatky OcÚ Položky: Za telekomunikačné poplatky OcU, 1.000000 ks, Suma položky 5 |
54,49 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 12. 1. 2026 |
Stravné lístky 160 ks. na mes. január 2026 Položky: DOXX stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky |
1 518,60 EUR |
Fpoho,s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Obecný úrad
Kamenný Most č. 29
943 58 Kamenný Most
Číslo účtu na zaplatenie poplatkov a dane:
Ako VS používajte číslo spisu, do správy pre príjemcu napíšte meno a priezvisko.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |