| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 10. 2. 2026 |
Elektrina v bytovke č. 560 EIC: 24ZZS4000025528L Položky: Elektrina BJ č. 560, 1.000000 ks, Suma po |
21,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. obec |
| 10. 2. 2026 |
vyprázdnenie kontajnerov Položky: zber a dovoz TKO, 1.000000 ks, Suma položky 1040.57 Eur, |
1 040,57 EUR |
Technické služby mesta Štúrovo obec |
| 10. 2. 2026 |
Fireport JPO Položky: Fireport JPO, 1.000000 ks, Suma položky 15.99 Eur, |
15,99 EUR |
FRP Services, s.r.o. obec |
| 10. 2. 2026 |
odber kuchynského odpadu Položky: Odber kuchiňského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 22.14 Eur, |
22,14 EUR |
INTA, s. r. o. obec |
| 8. 1. 2026 |
Členský poplatok - informačno-vzdelávací servis Položky: Členský poplatok, 1.000000 ks, Suma položk |
220,00 EUR |
RVC Nitra obec |
| 8. 1. 2026 |
Licenčný poplatok: www.kamenny-most.sk Položky: Licenčný poplatok: www.kamenny-most.s, 1.000000 ks, |
430,50 EUR |
Galileo Corporation s.r.o. obec |
| 8. 1. 2026 |
Bezpečnostná služba Položky: Stráženie objektov, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, |
84,00 EUR |
King Security Štúrovo , s.r.o. obec |
| 8. 1. 2026 |
Predškolská výchova Položky: Knihy časopisy z dotácie, 1.000000 ks, Suma položky 7.88 Eur, |
7,88 EUR |
SLOVENSKÁ POŠTA obec |
| 5. 1. 2026 |
Zabezpečenie zodpovednej osoby Položky: Zabezpečenie zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 5 |
55,00 EUR |
IDemes.NR s.r.o. obec |
| 10. 2. 2026 |
Spracovanie biolog. rozl. odpadu Položky: Spracovanie biolog. rozl. odpadu, 1.000000 ks, Suma polož |
2 760,00 EUR |
ZHKK s.r.o. obec |
| 10. 2. 2026 |
Revízia komínu OcÚ Položky: Revízia komínu OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 55.35 Eur, |
55,35 EUR |
Kominárstvo Štúrovo, s.r.o. obec |
| 10. 2. 2026 |
Revízia komínov bytovky č.560 Položky: Revízia komínov bytovky č. 557, 1.000000 ks, Suma položky 92 |
92,25 EUR |
Kominárstvo Štúrovo, s.r.o. obec |
| 10. 2. 2026 |
Revízia komínov bytovky č.558 Položky: Revízia komínov bytovky č. 557, 1.000000 ks, Suma položky 92 |
92,25 EUR |
Kominárstvo Štúrovo, s.r.o. obec |
| 10. 2. 2026 |
Revízia komínov bytovky č.557 Položky: Revízia komínov bytovky č. 557, 1.000000 ks, Suma položky 92 |
92,25 EUR |
Kominárstvo Štúrovo, s.r.o. obec |
| 10. 2. 2026 |
Spotreba vody - odb.m. 70016-07242-0 Položky: Za spotrebu vody , 1.000000 ks, Suma položky 1.14 Eur |
1,14 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. obec |
| 10. 2. 2026 |
Spotreba vody - odb.m. 70016-07030-0 Položky: Za spotrebu vody , 1.000000 ks, Suma položky 1.14 Eur |
1,14 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. obec |
| 10. 2. 2026 |
Spotreba vody - odb.m. 70016-07243-0 Položky: Za spotrebu vody , 1.000000 ks, Suma položky 1.14 Eur |
1,14 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. obec |
| 10. 2. 2026 |
Za spotrebu vody v bytovkách MŠ, Položky: Za spotrebu vody v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur |
0,00 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. obec |
| 10. 2. 2026 |
Za spotrebu vody v bytovkách č. 557, č. 558 Položky: Za spotrebu vody v bytovkách č. 557, č. 558, 1 |
442,90 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. obec |
| 10. 2. 2026 |
Za spotrebu vody v bytovkách č. 557, č. 558 Položky: Za spotrebu vody v bytovke č. 558, 1.000000 k |
50,57 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. obec |
| 10. 2. 2026 |
Spotreba vody - Pošta Položky: Za spotrebu vody - pošta, 1.000000 ks, Suma položky 64.91 Eur, |
64,91 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. obec |
| 10. 2. 2026 |
Spotreba vody - č.29 OcÚ Položky: Za spotrebu vody - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 134.60 Eur, |
134,60 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. obec |
| 10. 2. 2026 |
Spotreba vody - TJ Položky: Za spotrebu vody - TJ, 1.000000 ks, Suma položky 90.49 Eur, |
90,49 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. obec |
| 10. 2. 2026 |
Spotreba vody - č.295 dom Scharer Položky: Za spotrebu vody - pošta, 1.000000 ks, Suma položky 24. |
24,42 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. obec |
| 10. 2. 2026 |
Za spotrebu vody v bytovke č.560, Položky: Za spotrebu vody č. 560, 1.000000 ks, Suma položky 93.37 |
93,37 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Obecný úrad
Kamenný Most č. 29
943 58 Kamenný Most
Číslo účtu na zaplatenie poplatkov a dane:
Ako VS používajte číslo spisu, do správy pre príjemcu napíšte meno a priezvisko.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |